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    工廠外帳電話

  • 作者:東莞市共信贏財稅顧問服務有限公司 2019-06-11 14:04 62
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    東莞市共信贏財稅顧問服務有限公司專業(yè)代理進出口經(jīng)營權(quán)申請,海關(guān)備案、電子口岸、外管局外匯核準核銷、核銷單申領(lǐng)、外貿(mào)出口退稅等企業(yè)其他綜合托管業(yè)務。全東莞市上門服務,只要您一個電話剩下的交給我們來處理.
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    一、每月會計做帳流程

      1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。

      2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。

      3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。

      4、結(jié)賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

      5、編制會計報表,做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整,并進行分析說明。

      6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。

      二、記賬憑證

      1、必須具備如下內(nèi)容

      (l)填制憑證的日期:收款憑證和付款憑證的填制日期要按貨幣資金的實際收入日期、實際付出日期填寫;轉(zhuǎn)賬憑證的填制日期可以按收到原始憑證的日期填寫,也可以按編制記賬憑證的日期填寫。

      (2)憑證編號:記賬憑證必須編號,有利于查找。

      (3)經(jīng)濟業(yè)務摘要:摘要是對經(jīng)濟業(yè)務的簡要說明。

      (4)會計科目:會計科目是賬戶的名稱,正確使用會計科目是進行賬務處理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

      (5)金額:記賬憑證所列金額是會計核算的基礎(chǔ),關(guān)系到會計賬簿、會計報表的正確與否。為此,計算必須準確,書寫清楚、符合要求。

      (6)所附原始憑證的張數(shù):原始憑證是編制記賬憑證的依據(jù),必須在記賬憑證上填寫所附原始憑證的張數(shù),兩者必須相符。

      (7)填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會計機構(gòu)負責人、會計主管人員的簽名或蓋章:以便于明確經(jīng)濟責任。

      2、記賬憑證審核的內(nèi)容:

      (1)填制憑證的日期是否正確:收款憑證和付款憑證的填制日期是否是貨幣資金的實際收入日期、實際付出日期;轉(zhuǎn)賬憑證的填制日期是否是收到原始憑證的日期或者是編制記賬憑證的日期。

      (2)憑證是否編號,編號是否正確。

      (3)經(jīng)濟業(yè)務摘要是否正確地反映了經(jīng)濟業(yè)務的基本內(nèi)容。

      (4)會計科目的使用是否正確;總賬科目和明細科目是否填列齊全。

      (5)記賬憑證所列金額計算是否準確,書寫是否清楚、符合要求。

      (6)所附原始憑證的張數(shù)與記賬憑證上填寫的所附原始憑證的張數(shù)是否相符。

      (7)填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會計機構(gòu)負責人、會計主管人員的簽名或蓋章是否齊全。

      三、月末會計的計提、結(jié)轉(zhuǎn)分錄

      (一)計提固定資產(chǎn)折舊

      借:費用--折舊費

       貸:累計折舊

      (二)攤銷費用

      借:管理費用(或營業(yè)費用等)

       貸:待攤費用(或長期待攤費用)

      (三)計提稅金

      借:主營業(yè)務稅金及附加

       貸:應交稅金--城建稅

       貸:其他應交款--教育費附加等

      (四)結(jié)轉(zhuǎn)各種收入

      1、結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入

      借:主營業(yè)務收入

       貸:本年利潤

      2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務收入

      借:其他業(yè)務收入

       貸:本年利潤

      3、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

      借:營業(yè)外收入

       貸:本年利潤

      (五)結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金

      1、結(jié)轉(zhuǎn)成本

      借:本年利潤

       貸:主營業(yè)務成本

      2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務支出

      借:本年利潤

       貸:其他業(yè)務支出

      3、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

      借:本年利潤

       貸:營業(yè)外支出

      4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金

      借:本年利潤

       貸:主營業(yè)務稅金及附加

      (六)結(jié)轉(zhuǎn)各項費用

      1、結(jié)轉(zhuǎn)管理費用

      借:本年利潤

       貸:管理費用

      2、結(jié)轉(zhuǎn)財務費用

      借:本年利潤

       貸:財務費用

      3、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)費用

      借:本年利潤

       貸:營業(yè)費用

      (七)季度計提所得稅

      1、提取時

      借:所得稅費用

       貸:應交稅費--所得稅

      2、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅

      借:本年利潤

       貸:所得稅費用

      3、上繳所得稅

      借:應交稅費--所得稅

       貸:銀行存款

      四、結(jié)賬工作

      1、結(jié)賬前,必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務全部登記入賬。

      2、結(jié)賬時,應當結(jié)出每個賬戶的期末余額。需要結(jié)出當月發(fā)生額的,應當在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣,并在下面通欄劃單紅線。需要結(jié)出本年累計發(fā)生額的,應當在摘要欄內(nèi)注明“本年累計”字樣,并在下面通欄劃單紅線;12月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額,全年累計發(fā)生額下應當通欄劃雙紅線,年度終了結(jié)賬時,所有總賬賬戶都應當結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。


    現(xiàn)在國家對于費用這一塊的把關(guān)越來越標準化、嚴格化了,就比如最新的規(guī)定:
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    為企業(yè)量身核定稅種、設立財務制度、建賬、簽扣稅協(xié)議、申請行政許可、一般納稅人資格認定及審核等服務;記錄及處理財務賬冊;編制會計報表及其他財稅報表;為客戶呈報稅表及處理稅務相關(guān)事宜;
    作財稅籌劃,合法節(jié)省不必要的稅項開支;指導客戶處理相關(guān)稅務事項等;提供工商、稅務、財務、知識產(chǎn)權(quán)、法律等領(lǐng)域服務。
    3萬至1500萬有限公司、一人有限公司、股份有限公司注冊登記;個體工商戶、個人獨資企業(yè)注冊登記;
    外商獨資、中外合資、中外合作企業(yè)注冊登記;
    內(nèi)資公司進出口權(quán)申請及注銷;三來一補轉(zhuǎn)獨資企業(yè);
    各類企業(yè)單位年檢、變更、延期;為各行業(yè)辦理各種前置批文(如消防、環(huán)保,食品,衛(wèi)生);刻章、代碼證、稅務登記證等;
    為建筑裝飾企業(yè)辦理企業(yè)資質(zhì)等級認定;國內(nèi)商標檢索、注冊、續(xù)展、轉(zhuǎn)讓、變更;
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    1、成本會計負責工廠的成本核算,按工廠統(tǒng)一的成本核算制度和規(guī)定,在規(guī)定的時間內(nèi)完成上期產(chǎn)品成本核算。
    2、成本會計對原材料的購進、發(fā)出,完工產(chǎn)品的入倉、銷售出倉、退回等及生產(chǎn)過程進行管控和監(jiān)督。
    3、成本會計對車間統(tǒng)計員、倉管員、倉庫記帳員等的工作進行指導,以保證其提供的成本核算的數(shù)據(jù)準確、及時和全面。
    4、成本會計對每日車間統(tǒng)計所做的原材料/半成品進出存日報表、員工生產(chǎn)日報匯總表等報表進行審核、并進行匯總,以便按品種、規(guī)格、型號進行成本核算。
    5、成本會計對車間統(tǒng)計、倉管的工作從業(yè)務上給予指導和監(jiān)督,要求其按廠部財務規(guī)定進行運作。
    6、成本會計每月10日之前完成廠部的成本核算和分析報表。在平時日常工作過要完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。



    .


     制造業(yè)成本會計工作內(nèi)容

    1
    1、協(xié)助車間做好數(shù)據(jù)整理與編報工作,如企業(yè)當期領(lǐng)料情況、產(chǎn)品入庫情況,當期耗用生產(chǎn)工時等;
    2、了解生產(chǎn)工藝,做好成本核算工作;
    3、車間費用成本賬務處理工作;
    4、成本分析工作;
    5、月末與計劃、倉管等一起盤點車間存貨并對盤盈盤虧做出處理。


    .


     酒店成本會計工作內(nèi)容

    1
    1. 每天審核餐飲、娛樂酒水領(lǐng)入、出庫及結(jié)存數(shù)量;審查每天各營業(yè)點的收入帳單;抽查核對各樓
    層的點菜單與酒水單與帳單所附的酒水單、點菜單是否相符,并審核價格是否正確。
    2. 每天審核酒店優(yōu)免帳單的記帳是否正確、手續(xù)是否齊全,審核無誤后輸入電腦,月底匯總編制酒
    店應酬明細表及開支匯總表。
    3. 定期從廚房取出點菜單(廚房聯(lián)),將其中的廚房轉(zhuǎn)帳單按成本價核算,月底按樓層一次進行帳 4. 每星期初根據(jù)客房所制一周酒水銷售情況表,與一周酒水收入相核對;并檢查實物數(shù)與帳面數(shù)是
    否相對。
    5. 經(jīng)常對各營業(yè)點的酒水、香煙進行盤點工作。
    6. 每天將酒水移交表中所附的酒水、香煙轉(zhuǎn)帳單取出,按進價進行核算,月底一次進行內(nèi)調(diào)處理。
    7. 定期進行市場調(diào)查,將市場價格與近期采購價格相比較,及時將信息反饋給采購部和應付賬款會計,及時控制菜價,并將調(diào)查情況報財務部。



    外賬的話,企業(yè)有可能為了一些真實支出或者收入又不便在賬面上進行列視的業(yè)務進行“乾坤大娜移”,多找些其他的票子來代替我該項費用支出。還有的很多單位為了粉飾效益或者逃稅等目的,所以要想盡各種辦法把賬做得漂亮,還要擔心風險。

    外帳主要是對稅務局的帳了,主要是為了少交點稅啦。內(nèi)賬是你們公司真實的經(jīng)營情況,而外帳則不是。舉些例子吧:
    1、發(fā)生費用時,如果沒有收到發(fā)票而只是收到收據(jù)之類的或都連收據(jù)都沒有的,根據(jù)稅法這筆費用是不能列入損益的,但是內(nèi)帳則不管這些,只要是發(fā)生了費用的,不管有否發(fā)票,都做費用。
    2、銷售時,如果你們不開票的話,那么在外帳里就不做收入處理,而內(nèi)帳而是只要發(fā)生銷售,而不論有否開票都做收入處理。
    3、如果銷售時開了票的話,增值稅這一塊在外帳里是要跟收入分開反映的,舉個例子,銷售商品價款1170元,款未收,分錄如下:
    借:應收賬款 1170
    貸:主營業(yè)務收入 1000
    應交稅費-應交增值稅 170
    而在內(nèi)賬里,由于現(xiàn)在很多企業(yè)的老板在報價時都是報含稅價的,所以他們做銷售的金額一般都是含稅價的,分錄如下
    借:應收賬款 1170
    貸:主營業(yè)務收入 1170(不考慮稅金)
    然后在交稅時,直接將稅金做入費用
    借:主營業(yè)務稅金及附加 170
    或(主營業(yè)務成本)
    貸:銀行存款(等資金類科目) 170
    -/gbaaicj/-

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    專業(yè)代理營業(yè)執(zhí)照,工商年審 報稅
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