內(nèi)部審計,是建立于組織內(nèi)部、服務于管理部門的一種獨立的檢查、監(jiān)督和評價活動,它既可用于對內(nèi)部牽制制度的充分性
、審計署、證監(jiān)會、銀監(jiān)會、保監(jiān)會《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》是內(nèi)部控制審計的重要依據(jù)。依據(jù)滬深兩市上市公司內(nèi)部控制指引,咸寧內(nèi)控內(nèi)審服務,滬深兩市鼓勵上市公司董事會開展內(nèi)部控制自我評估,在披露年報時披露內(nèi)部控制自我評估報告,專業(yè)內(nèi)控內(nèi)審服務,并且同時披露負責年報審計的會計師事務所的審核評價意見。
內(nèi)部控制審計目標與財務報表審計目標。內(nèi)部控制審計的前四個目標實際就是財務報表審計的具體目標。企業(yè)管理層向外提供一張資產(chǎn)負債表,表上反映有多少資產(chǎn),其明示或暗示了這樣幾個聲明:資產(chǎn)負債表上反映的資產(chǎn)是存在的、是完整的、是屬于自身的、金額是正確的。相應地,外部財務報表審計的具體目標也就是鑒證企業(yè)管理層的這些聲明是否屬實。
財產(chǎn)保護控制,內(nèi)控內(nèi)審服務哪家專業(yè),要求企業(yè)限制未經(jīng)授權的人員對財產(chǎn)的直接接觸和處置,采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對、財產(chǎn)保險等措施,確保財產(chǎn)的安全完整。
內(nèi)部審計是基于受托經(jīng)濟責任的需要而產(chǎn)生和發(fā)展起來的,是經(jīng)營管理分權制的產(chǎn)物。隨著企業(yè)單位規(guī)模的擴大,管理層次增多,對各部門經(jīng)營業(yè)績的考核與評價是現(xiàn)代管理不可缺少的組成部分。
? ??近年來,新技術、新觀念的出現(xiàn)改變了傳統(tǒng)的業(yè)結構與職能,隨著環(huán)境的改變,不確定性因素增加,銀行內(nèi)部審計受到的關注日益高漲,銀行希望利用內(nèi)部審計的職能盡早的發(fā)現(xiàn)問題、防范風險,這就提高了內(nèi)部審計的地位,更加突出了內(nèi)部審計的服務職能。與此同時,新形勢下復雜的經(jīng)濟社會環(huán)境促使銀行業(yè)發(fā)生了一系列的變革,使得內(nèi)部審計的難度增加,審計風險加大,內(nèi)控內(nèi)審服務公司,如何推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型,以期適應形勢的變化、更好的實現(xiàn)審計的增值功能,成為每一位內(nèi)審成員義不容辭的責任。
概觀環(huán)宇,環(huán)宇立信成立于2008年,下轄10個獨立的事業(yè)部,7家下屬子公司,歷時10年,環(huán)宇服務企業(yè)超過3000家,深度服務的達到200余家。 環(huán)宇立信集財務管理、內(nèi)控內(nèi)審、企業(yè)掛牌、知識產(chǎn)權、認證代理、專業(yè)教育培訓等業(yè)務于一體,為中小企業(yè)和個人提供高標準、高質(zhì)量的專業(yè)商務咨詢管理服務。環(huán)宇立信擁有一批經(jīng)驗豐富、專業(yè)技術能力強的中高級會計人員、注冊稅務師、注冊會計師和專業(yè)稅務人士,投行精英。 環(huán)宇立信始終秉持以人為本、以誠立信、以質(zhì)取勝、以效見證的服務理念,做為你量身定制的企業(yè)管家。2008年,依武漢環(huán)宇立信商務咨詢有限公司托審計業(yè)務開始團隊運營2010年,環(huán)宇立信成立,并正式營業(yè)。2011年12月成立子公司創(chuàng)業(yè)港孵化器2012年12月調(diào)研服務企業(yè)用戶數(shù)量突破100家2014年建立門戶網(wǎng)站,開發(fā)用戶平臺。2015年線下服務企業(yè)突破3000家,成立子公司7家,環(huán)宇立信發(fā)展成為企業(yè)集團。 我們的服務 財務顧問:幫助企業(yè)建立完善財務管理體系,包涵企業(yè)財務、稅務、融資、投資等多方面。認證代理:高新企業(yè)認證,政府部門財政專項資金及補助資金項目申報。內(nèi)控顧問:企業(yè)架構,流程管理,風險控制以及相配套的管理制度的設計完善企業(yè)掛牌:新三版、新四版上市的申報以及相應的財務配套工程咨詢知識產(chǎn)權:為企業(yè)提供各項專利、研發(fā)項目的申報服務。